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审计处
川南幼儿师范高等专科学校2020年度财务专项审计工作圆满完成
[审计处]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2021年10月12日
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   为加强对教育经费投入与使用的有效监督检查,保障学校严格执行国家财政资金管理、法规制度和财经纪律,根据《川南幼儿师范高等专科学校内部审计工作规定(试行)》及学校2021年度审计工作计划安排,结合实际情况,审计处制定了《川南幼儿师范高等专科学校2020年度财务专项审计工作方案》。

   该《方案》经学校校长办公会第12次会议审议(川南幼专校纪〔2021〕12号)通过,并议定由国有资产管理处按有关程序招标,聘请第三方专业会计师事务所对学校2020年财务收支情况进行审计。国资处于2021年5月21日完成此项招标工作。

   2021年6月2—3日,中标单位深圳皇嘉会计事务所(普通合伙)对学校(包括一、三食堂及磁卡中心)2020年的财务收支进行了审计,于8月30日出具《川南幼儿师范高等专科学校2020年财政拨款预算收支审计报告》《川南幼儿师范高等专科学校2020年财务收支审计报告》《川南幼儿师范高等专科学校2020年磁卡中心一、三食堂财务审计报告》。审计共发现6个问题,提出5条建议。

  《报告》已于10月8日经学校校长办公会第25次会议(川南幼专校纪〔2021〕12号)审议通过,并由学校党政办提请学校党委会审议,于10月9日经学校党委会第260次会议审议通过(川南幼专党纪〔2021〕49号 ),并就有关整改工作提出要求。      

   审计处按照学校党委会要求,对《报告》提出问题所涉及部门出具“整改通知”,督促各部门对《报告》中提出的问题及时落实整改任务,积极整改,并于11月15日之前将整改情况反馈审计处。

   (来源:审计处)


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编辑:陈梅