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审计处
内江市人大常委会审计整改督查组对我校审计查出问题整改情况开展督查调研工作
[审计处]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2022年11月11日
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   2022年11月10日上午,内江市人大常委会审计整改督查组尚杰副主任一行到校,对我校2021年度预算执行和其他财务收支情况审计查出问题整改情况开展督查调研工作。通过现场调研和查阅审计整改相关材料,对整改情况进行核查,核查情况反馈如下:我校2021年度预算执行和其他财务收支情况审计查出问题整改工作成效较显著。审计共发现14个问题,其中12个问题已完成整改,两个问题正在整改。

   督查组针对学校整改情况提出以下反馈意见及建议:一是加强财产管理,及时新增固定资产;二是严格执行财政制度,按规定及时上缴财政资金;三是加强内部督导,健全机制;四是规范内部审计,配强审计人员。    

   同时,督查组对学校审计工作提出以下要求:一是强化财经纪律,严格预算执行;二是加强制度建设,制定内控长效机制;三是加强督查指导,强化内部控制;四是加强学习,提高财务人员整体素质;五是重视内部审计,增强审计力量。

   学校领导高度重视审计整改工作,相关人员认真听取督查组的反馈指导意见。下一步,学校将按照督查组提出的建议和要求及时落实整改,督促相关部门认真及时完成整改,并将整改工作常态化。强化内控管理,使学校各项工作更加制度化、规范化、科学化。


【编辑:陈梅】


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