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部门介绍

   审计处是学校内部审计工作的部门。依照国家法律、法规和政策以及学校制度和管理办法对学校财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校各项事业的健康发展。


部门职责

1.依据《中华人民共和国行政监察法》、《审计法》等法律、法规,实施行政监察。

2.拟定学校审计制度并组织实施。

3.拟定业务检查及监察计划,负责对内部进行审计检查。

4.对学校财务计划或预算的执行和决算进行审计监督。

5.负责检查财务状况和查阅帐薄及其它会计资料。

  6.负责核对财务报告,并及时向校领导及上级机关提供监察信息。

  7.监督采购及经济活动。

       8.对学校的财务收支及有关的经济活动进行审计。

     9.接受学校和上级安排对严重违反财经纪律的行为进行专项审计。

      10.办理学校领导及上级审计部门交办的其他审计事项,配合国家、省、市审计机关对本系进行审计。

11.负责对学校管理干部的经济责任审计。

12.完成学校交办的其他工作。